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Detalhes
| 25/03/2025 | 0003978/2023 | 0003241/2024 | 0001399/2025 | Contratacao de empresa para fornecimento de links de internet. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 165/2023 - SEMUF. Periodo de execucao 09/12/2024 a 08/01/2025. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 87,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0002270/2025 | 0000767/2025 | 0001398/2025 | Contratacao do show da banda Reviver o Carnaval Marchas e Pagode, para apresentacao nos dias 01 a 04 de Marco, para atender ao Carnaval, que acontecera nos dias 01 a 04 de Marco de 2025. | ALCIR JOAO CARDOSO 48582794720 | 19.051.711/0001-13 | R$ 30.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0002269/2025 | 0000772/2025 | 0001397/2025 | Contratacao do show da banda Os Loko da Vaneira, para apresentacao nos dias 03 e 04 de Marco, para atender ao Carnaval, que acontecera nos dias 01 a 04 de Marco de 2025. | 37295611 CLAUDIO CEZATI | 37.295.611/0001-14 | R$ 7.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0000402/2025 | 0000827/2025 | 0001396/2025 | Passagem aerea para o servidor Antonio Lidiney Gobbi, com destino Brasilia - DF, ida 02/02/2025 e retorno 13/02/2025, para participar de agendas e reunioes nos Ministros do Governo Federal, Senadores e Deputados. | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 39.327.556/0001-22 | R$ 8.110,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0002272/2025 | 0000773/2025 | 0001395/2025 | Contratacao do show Ernesto Mathias, para apresentacao no dia 02 de Marco, para atender ao Carnaval, que acontecera nos dias 01 a 04 de Marco de 2025. | ERNESTO MATHIAS KLEIN 14521465781 | 28.369.468/0001-77 | R$ 4.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0001980/2025 | 0000771/2025 | 0001394/2025 | Contratacao de empresa para fornecimento e instalacao de estruturas e equipamentos para atender ao Carnaval, que acontecera nos dias 01 a 04 de Marco de 2025. | SOLIVAN NEITZKE | 52.265.282/0001-52 | R$ 24.560,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0002186/2025 | 0000764/2025 | 0001393/2025 | Contratacao de servicos de filmagem, edicao de imagens e de propaganda volante em carro de som, para atender ao Carnaval, que acontecera nos dias 01 a 04 de Marco de 2025. | ROSILENE HEASE | 20.041.824/0001-17 | R$ 12.399,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0002271/2025 | 0000768/2025 | 0001392/2025 | Contratacao do show da banda KR Show, para apresentacao nos dias 01 a 04 de Marco no distrito de Araguaia, para atender ao Carnaval, que acontecera nos dias 01 a 04 de Marco de 2025. | FABIO VIEIRA CARVALHO 09339584716 | 35.932.017/0001-61 | R$ 30.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0013419/2023 | 0000060/2025 | 0001391/2025 | Prestacao de servicos de limpeza e conservacao publica complementar (urbana e rural), para atender as necessidades do Municipio de Marechal Floriano. Referente ao pagamento da 7º medicao, periodo 01/02 a 28/02/2025. | FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP | 31.736.796/0001-79 | R$ 262.725,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0002632/2023 | 0000577/2025 | 0001390/2025 | Servico de transbordo, transporte, recebimento, destinacao final e tratamento de residuos solidos domiciliares.Conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 148/2023. Referente periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025. | MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 35.971.738/0001-80 | R$ 86.004,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |