Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPERFURADOR 2 FUROS 40 FOLHASCOM ESTRUTURA METALICA COM CAPACIDADE DE PERFURACAO DE ATE 40 FOLHAS. DIAMETRO DO FURO 07MM1,0000R$ 42,60R$ 42,60
MaterialREGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CMGraduacao milimetrica5,0000R$ 0,95R$ 4,75
MaterialPERFURADOR DE 01 FUROConfeccionado em metal, tipo pequeno, 01 furo, tratamento susperficial pintado, com pino oxidado, capacidade minima de perfuracao de 12 folhas de gramatura 75g/m², funcionamento manual.1,0000R$ 7,40R$ 7,40
MaterialPOST IT 38 X 50 MMPacote com 100 folhas e 04 blocos10,0000R$ 3,95R$ 39,50
MaterialPISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA 10,0000R$ 15,50R$ 155,00
MaterialCOLA BRANCA, NAO TOXICA, PASTOSA, EMBALAGEM COM 500 G 5,0000R$ 6,10R$ 30,50
MaterialCANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE - CXCom ponta de fibra chanfrada indeformavel, tampa anti-asfixiante, para aplicacao em originais, xerox, esferografica e impressos em geral, com glicol, corante organico na cor amarela, aproximadamente 12 cm, superfluorescentes - maior destaque, de boa qualidade, maior durabilidade, 2 medidas de traco: 1,0 mm para sublinhar e 4,0 mm para destacar e com garantia minima de 01 ano. Com selo de qualidade Inmetro ou certificacao ISO.Caixa com 12 unidades.1,0000R$ 11,50R$ 11,50
MaterialCOLA QUENTE FINO500G15,0000R$ 22,80R$ 342,00
MaterialGRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 5,0000R$ 11,20R$ 56,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
22/05/2023 0002359/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 689,25
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
30/05/2023 0002359/2023 0003244/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 689,25
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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