Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialVERGALHAO 5/16" VARA COM 12 M 100,0000R$ 34,93R$ 3.493,00
MaterialTAIPA PINUS 15 CM (1 TABUA 0,45 CM ) 50,0000R$ 15,72R$ 786,00
MaterialLUVA RASPA CANO LONGO GTIPO RASPA VAQUETA10,0000R$ 20,93R$ 209,30
MaterialARAME GALVANIZADO N 12 3,0000R$ 16,00R$ 48,00
MaterialBRITA N 01 20,0000R$ 260,00R$ 5.200,00
MaterialFiltro de Linha 5 TomadasFiltro de linha bivolt, com 5 tomadas tripolares no padrao NBR 14136 de 10a, fusivel protetor e botao interruptor. O cabo de forca deve ter, no minimo, 1,5m de comprimento e seu plugue deve ser compativel com tomadas do padrao NBR 14136.3,0000R$ 40,90R$ 122,70
MaterialBRITA N 3 20,0000R$ 300,00R$ 6.000,00
Materialmangueira 1/2PARA AGUA IRRIGACAO 1/2200,0000R$ 1,80R$ 360,00
MaterialMARTELO GRANDECOM CABO 27 MM5,0000R$ 21,50R$ 107,50
MaterialMANGUEIRA 3/4100 mt200,0000R$ 2,50R$ 500,00
MaterialARAME FARPADO - FIO 1,60 MMRolo com 500 m2,0000R$ 290,00R$ 580,00
MaterialFITA ZEBRADA 3,0000R$ 9,03R$ 27,09
MaterialMANGUEIRAMANGUEIRA 1200,0000R$ 2,40R$ 480,00
MaterialTAIPA PINUS 20 C5 CM (1 TABUA 0,75 CM ) 50,0000R$ 20,96R$ 1.048,00
MaterialMARTELO C/ CABO 25MM 5,0000R$ 21,00R$ 105,00
MaterialAREIA LAVADA DO RIO 40,0000R$ 90,00R$ 3.600,00
MaterialTAIPA PINUS 25 CM (1 TABUA 0,90 CM ) 80,0000R$ 22,61R$ 1.808,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/11/2025 0006860/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 24.475,39
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/11/2025 0006860/2025 0010408/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 24.475,39
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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