Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLINHA P/ CROCHE OU BORDADO - COR AZUL100 algodao (egipicio), novelo com 480 metros de comprimento, modelo esterlina2,0000R$ 11,00R$ 22,00
MaterialLINHA P/ CROCHE OU BORDADO - COR BRANCA100 algodao (egipicio), novelo com 480 metros de comprimento, modelo esterlina2,0000R$ 11,00R$ 22,00
MaterialLINHA P/ CROCHE OU BORDADO - COR LARANJA100 algodao (egipicio), novelo com 480 metros de comprimento, modelo esterlina2,0000R$ 11,00R$ 22,00
MaterialLINHA P/ CROCHE OU BORDADO - COR MARROM100 algodao (egipicio), novelo com 480 metros de comprimento, modelo esterlina2,0000R$ 11,00R$ 22,00
MaterialLINHA P/ CROCHE OU BORDADO - COR VERDE100 algodao (egipicio), novelo com 480 metros de comprimento, modelo esterlina2,0000R$ 11,00R$ 22,00
MaterialLINHA P/ CROCHE OU BORDADO - COR ROSA100 algodao (egipicio), novelo com 480 metros de comprimento, modelo esterlina2,0000R$ 11,00R$ 22,00
MaterialLINHA P/ CROCHE OU BORDADO - COR PRETA100 algodao (egipicio), novelo com 480 metros de comprimento, modelo esterlina2,0000R$ 11,00R$ 22,00
MaterialPASSAMANARIA PONTO CURVA 10MM - COR VERMELHACom 10 metros de comprimento2,0000R$ 17,99R$ 35,98
MaterialPASSAMANARIA 6,0000R$ 11,00R$ 66,00
MaterialPEROLAS NUMERO 8 2,0000R$ 60,00R$ 120,00
MaterialPEROLAS NUMERO 12 2,0000R$ 60,00R$ 120,00
MaterialTINTA SPRAY BRANCO 4,0000R$ 19,00R$ 76,00
MaterialTINTA SPRAYCores: prata e dourado2,0000R$ 19,00R$ 38,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
07/11/2018 0006780/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 609,98
07/11/2018 0006780/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 609,98
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/11/2018 0006780/2018 0009318/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 609,98
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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