Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialESPONJA DUPLA-FACEEspuma de poliuretano de fibra abrasiva, apresentacao: dupla-face (macia e aspera), tamanho aproximado de: 110x70x21mm.200,0000R$ 1,79R$ 358,00
MaterialLUVA DE LATEX AMARELO - TAM. GForrada, com palma antiderrapante.20,0000R$ 5,22R$ 104,40
MaterialAGUA SANITARIA - 1LDesinfetante de uso geral, produto a base de cloro, composto por hipoclorito de sodio e agua, principio ativo hipoclorito de sodio, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5 p/p. Embalagem com 01 litro180,0000R$ 2,71R$ 487,80
MaterialDETERGENTE LIQUIDOComposicao: tensoativos anionicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrantes, espessantes, controlador pH, branqueador optico, corante, fragrancia e veiculo. Componente ativo; linear alquilbenzeno sulfanato de sodio. Contem tensoativo biodegradavel, com glicerina. Embalagem com 500ml340,0000R$ 1,82R$ 618,80
MaterialLUVA DE LATEX AMARELO - TAM. PForrada, com palma antiderrapante.10,0000R$ 3,12R$ 31,20
MaterialFLANELA PARA LIMPEZA100 de algodao, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm100,0000R$ 2,13R$ 213,00
MaterialLIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 100 Lmaterial plastico resistente2,0000R$ 300,67R$ 601,34
MaterialLIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 20LPlastico resistente30,0000R$ 40,00R$ 1.200,00
MaterialLUVA DE LATEX AMARELO - TAM. MForrada, com palma antiderrapante.30,0000R$ 3,14R$ 94,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/05/2023 0002190/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.708,74
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/05/2023 0002190/2023 0003101/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.708,74
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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