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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO ( Total R$ 298.742,25 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 27/01/2026 ( Total R$ 6.842,89 ) |
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0000202/2026
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0001112/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 1.010,61 |
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0000201/2026
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0001111/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 1.202,99 |
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0000199/2026
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0001110/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 1.491,49 |
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0000198/2026
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0001109/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.265,79 |
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0000197/2026
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0001108/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 137,38 |
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0000196/2026
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0001107/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 146,07 |
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0000195/2026
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0001106/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.143 - MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR | R$ 129,89 |
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0000194/2026
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0001105/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTACAO | R$ 256,88 |
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0000193/2026
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0001104/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTACAO | R$ 436,64 |
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0000192/2026
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0001103/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - INIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 2.006 - MANUTENCAO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 302,55 |
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0000186/2026
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0001102/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.057 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | R$ 114,22 |
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0000185/2026
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0001101/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 120,94 |
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0000184/2026
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0001100/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - PROCURADORIA JURIDICA | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | R$ 227,44 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.842,89 Total R$ 6.842,89 |
| | | Data: 22/01/2026 ( Total R$ 5.104,44 ) (Continua na próxima página) |
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0000176/2026
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0000964/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRE ESCOLA | R$ 342,66 |
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0000175/2026
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0000963/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 2.003,43 |
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0000174/2026
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0000962/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.038 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE | R$ 342,66 |
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0000173/2026
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0000961/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.030 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.920,99 |