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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO ( Total R$ 120.183,46 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 19/03/2025 ( Total R$ 11.379,14 ) |
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0007991/2024
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0002143/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.030 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.419,64 |
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0007966/2024
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0002142/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.030 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.419,64 |
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0007965/2024
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0002141/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.038 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE | R$ 523,56 |
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0007964/2024
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0002140/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.038 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE | R$ 523,56 |
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0007963/2024
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0002139/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.210,81 |
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0007962/2024
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0002138/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.210,81 |
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0007961/2024
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0002137/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRE ESCOLA | R$ 535,56 |
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0007960/2024
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0002136/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRE ESCOLA | R$ 535,56 |
| | | | | | | | Total R$ 11.379,14 Total R$ 11.379,14 |
| | Data: 13/03/2025 ( Total R$ 12.516,68 ) (Continua na próxima página) |
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0001095/2025
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0001933/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.057 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | R$ 122,97 |
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0001093/2025
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0001932/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 123,07 |
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0001090/2025
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0001931/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 124,37 |
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0000726/2025
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0001930/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 130,17 |
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0000725/2025
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0001929/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 131,97 |
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0000684/2025
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0001928/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 208,62 |
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0000679/2025
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0001927/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - PROCURADORIA JURIDICA | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | R$ 186,97 |
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0000677/2025
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0001926/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - PROCURADORIA JURIDICA | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | R$ 177,32 |
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0000676/2025
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0001925/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 161,97 |